Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy
Dostawa prod. leczn, prod. leczn. w ramach programu lekowego, śr. kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, śr. żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla
SPSZOZ „Zdroje”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291411
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: MĄCZNA 4
1.4.2.) Miejscowość: Szczecin
1.4.3.) Kod pocztowy: 70-780
1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: org@szpital-zdroje.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-zdroje.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1ea25e7-e28e-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00531965
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2024-10-04
SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
3.1.) Charakter zamówienia:
Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne
3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2024/BZP 00525618
3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie
3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy
3.6.) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
3.7.) Nazwa zamówienia:
Dostawa prod. leczn, prod. leczn. w ramach programu lekowego, śr. kontrastowych, płynów infuzyjnych, worków do żywienia pozajelitowego, śr. żywieniowych specjalnego przeznaczenia dla SPSZOZ „Zdroje”
Umowa dla części nr 14
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Pakiet Nr 14 PŁYNY DO CIĄGŁEJ TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ DO URZĄDZENIA MULTIFILTRATE BASIC ORAZ DO HEMOFILTRACJI
3.9.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-19
4.2.) Okres realizacji zamówienia:
od 2023-08-01 do 2024-07-314.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 631120477
4.3.3.) Ulica: ul. Krzywa 13
4.3.4.) Miejscowość: Poznań
4.3.5.) Kod pocztowy: 60-118
4.3.6.) Województwo: wielkopolskie
4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartość umowy: 133920,00 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/S 160-506953
SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-07-31
5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy
5.4.1.) Liczba zmian: 1
5.4.2.) Numer zmiany: 1
5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:
art. 455 ust. 2 ustawy
5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:
Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy
5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:
Zwiększenie zakresu umowy oraz całkowitej (maksymalnej) wartości umowy o kwotę 12265,00 zł netto, co daje 13246,20 zł brutto, która to wartość jest mniejsza niż 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie.
5.4.6.) Wartość zmiany: 13246,20
5.4.7.) Kod waluty: PLN
5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie
5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 147166,20 PLN
5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
nie dotyczy
